【單位內(nèi)部審計都審什么】內(nèi)部審計主要審查公司內(nèi)部的經(jīng)營管理、風(fēng)險控制能力、內(nèi)部治理情況等,如公司內(nèi)部的采購流程、生產(chǎn)流程、銷售流程、人事部績效管理、財務(wù)管理、物流管理等,以及進(jìn)行舞弊調(diào)查,接受舉報投訴 。內(nèi)部審計會對公司某一部門的工作效率和效益進(jìn)行分析,訪談部門的相關(guān)人員,對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測試,然后發(fā)現(xiàn)公司管理過程中存在的問題,對業(yè)務(wù)員的銷售訂單進(jìn)行檢查,測試訂單的真實性情況,挖掘銷售部門的市場管理過程中存在的問題 。內(nèi)部審計是公司獨立的部門,直接對公司董事會負(fù)責(zé) , 由總裁或副總裁直接管理;大部分內(nèi)部審計部門都可以針對審計發(fā)現(xiàn)的問題對被審計單位的管理人員和違規(guī)責(zé)任人提出處罰建議,甚至直接做出處罰決定,遇到重大經(jīng)濟案件會和公司的法務(wù)部門進(jìn)行聯(lián)合稽查,提交當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)處理 。
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